體系審核
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質(zhì)量管理體系審核中常見的不合格項

[日期:2012-06-11] [閱讀:8790] [關(guān)閉] [返回]

質(zhì)量管理體系審核中常見的不合格項

一、質(zhì)量管理體系(標(biāo)準(zhǔn)條款:4)

1、質(zhì)量手冊(標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.2

1)各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。

2)質(zhì)量手冊未包括或引用形成文件的程序。

3)對標(biāo)準(zhǔn)的剪裁不合理。

4)質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。

5)質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性質(zhì)特點。

6)程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。

7)程序文件與質(zhì)量手冊不協(xié)調(diào)一致。

8)質(zhì)量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本在現(xiàn)場使用

2、文件控制(標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.3

1)程序沒涉及失效文件的控制。

2)外來文件、發(fā)外文件未列人控制范圍。

3)電子媒體和其他形式的文件未受控。

4)發(fā)布的文件無批準(zhǔn)人。

5)不能識別文件的修訂狀態(tài)。

6)未標(biāo)識保存的作廢文件。

7)外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。

8)未對文件進(jìn)行定期評審。

9)文件的發(fā)放沒有控制,隨便復(fù)制。

10)保管不善,不能迅速出示文件。

11)文件更改記錄沒有或不適當(dāng)。

12)文件被非授權(quán)人復(fù)制或更改。

13)現(xiàn)場使用的文件不是有效版本,或有效版本與作廢版本并存。

3、記錄控制(標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.4

1)供方的質(zhì)量記錄未納人控制范圍。

2)未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法。

3)質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。

4)質(zhì)量記錄未規(guī)定標(biāo)識、貯存、保護(hù)、保存期、處置的方法。

5)質(zhì)量記錄填寫不全,質(zhì)量記錄上無記錄者簽名。


二、管理職責(zé)(標(biāo)準(zhǔn)條款:5

1、管理承諾(標(biāo)準(zhǔn)條款5.1

1)最高管理者不知道對管理承諾應(yīng)提供哪些證據(jù)。

2)組織成員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)各有各的理解。

3)資源配置不足,檢驗人員素質(zhì)差,內(nèi)審人員未經(jīng)培訓(xùn)。

2、以顧客為關(guān)注焦點(標(biāo)準(zhǔn)條款5.2

1)拿不出文件證實顧客的要求已得到確定。


3、質(zhì)量方針(標(biāo)準(zhǔn)條款5.3

1)質(zhì)量方針空洞,體現(xiàn)不出企業(yè)特色,與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系不明確。

2)下級人員不清楚質(zhì)量方針。

3)拿不出對質(zhì)量方針的評審證據(jù)。

4)有的部門也制訂了質(zhì)量方針。

4、質(zhì)量目標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)條款5.4.1

1)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容不完全,沒有包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

2)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架不一致。

3)質(zhì)量目標(biāo)無可測量性。

4)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)不能提供證據(jù)。

5、質(zhì)量管理體系策劃(標(biāo)準(zhǔn)條款5.4.2

1)對質(zhì)量管理體系中允許的剪裁沒有詳細(xì)說明。

2)更改期間,質(zhì)量管理體系的完整性得不到保持。

6、職責(zé)和權(quán)限(標(biāo)準(zhǔn)條款5.5.1

1)人員間的接口關(guān)系不明確,遇到具體問題常有扯皮現(xiàn)象。

2)不清楚由準(zhǔn)決定或處理某些事情(如:如何處置不合格品等)

3)組織圖不能清晰地反映相互關(guān)系、職級關(guān)系等。

7、管理者代表(標(biāo)準(zhǔn)條款5.5.2

1)沒有以文件的形式對管理者代表的職責(zé)進(jìn)行明確。

2)管理者代表的職責(zé)不完整。

8、內(nèi)部溝通(標(biāo)準(zhǔn)條款5.5.3

1)不明確溝通的目的

2)溝通的工具不明確。

9、管理評審(標(biāo)準(zhǔn)條款5.6

1)管理評審未保存記錄。

2)管理評審內(nèi)容不符合要求。

3)管理評審不是由最高管理者執(zhí)行。


三、資源管理(標(biāo)準(zhǔn)條款6

1、資源提供(標(biāo)準(zhǔn)條款6.1

1)資源提供的途徑不明確。

2)資源配置不充分。

2、人力資源(標(biāo)準(zhǔn)條款6.2

1)能力需求未確定。

2)未保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。

3)培訓(xùn)后未進(jìn)行考核。

4)未進(jìn)行質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)。

5)檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員未取得培訓(xùn)資格。

6)以學(xué)歷代替上崗證。

7)以培訓(xùn)代替上崗資格認(rèn)可

3、基礎(chǔ)設(shè)施(標(biāo)準(zhǔn)條款6.3

1)設(shè)施和設(shè)備不充分。

2)未按規(guī)定保存設(shè)備維護(hù)記錄。

4、工作環(huán)境(標(biāo)準(zhǔn)條款6.4

1)工作環(huán)境不符合規(guī)定。


四、產(chǎn)品實現(xiàn)(標(biāo)準(zhǔn)條款:7

1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(標(biāo)準(zhǔn)條款7.1

1)未針對特定的新產(chǎn)品、項目、過程和合同編制質(zhì)量計劃。

2)建立和實施質(zhì)量計劃時,忽視了對必要的人員和資源的配備。

2、與顧客有關(guān)的過程(標(biāo)準(zhǔn)條款7.2

1)產(chǎn)品要求不明確,沒有形成文件。

2)沒有規(guī)定產(chǎn)品要求,對產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容理解有偏離。

3)沒有依據(jù)標(biāo)書檢查合同。

4)評審的結(jié)果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。

5)未對零星、口頭的顧客要求(以口頭訂單、合同形式體現(xiàn))進(jìn)行評審。

6)交貨時發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同的能力。

7)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,未及時通知相關(guān)人員。

8)合同、訂單處理過程中,與顧客溝通不夠。

9)對顧客的投訴沒有處理記錄。

3、設(shè)計和開發(fā)(標(biāo)準(zhǔn)條款7.3

1)參與設(shè)計的不同組別(設(shè)計部門之間,設(shè)計部門與其他部門之間)的接口沒有規(guī)定

2)設(shè)計輸人沒有形成文件,未作評審。設(shè)計輸人中未包括適用的法令和法律。

3)未編制設(shè)計開發(fā)計劃(策劃的結(jié)果),計劃未隨設(shè)計的進(jìn)展而適時修改。

4)每次設(shè)計的人員職責(zé)、階段劃分不明確。

5)設(shè)計輸出資料不完整,沒有滿足輸人的要求,輸出中未包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則,重要的產(chǎn)品特性未作出規(guī)定。

6)設(shè)計輸出文件發(fā)放前未批準(zhǔn)。

7)設(shè)計未評審/驗證/確認(rèn),或評審不合格仍投產(chǎn)。

8)評審、驗證、確認(rèn)后的跟蹤措施未記錄。

9)設(shè)計更改未標(biāo)識,沒有形成文件。

10)更改審批人員沒有授權(quán)依據(jù)。

4、采購(標(biāo)準(zhǔn)條款7.4

1)對供應(yīng)商的評價結(jié)果,尤其是跟蹤措施沒有記錄。采購單上的供應(yīng)商為未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商

2)采購文件、采購單發(fā)出前未經(jīng)審批。

3)顧客指定的供應(yīng)商,組織對其不評審也不驗證其產(chǎn)品。

4)無選擇和評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則。J

5)采購文件的內(nèi)容未清楚地在表明訂購產(chǎn)品的要求(如產(chǎn)品的質(zhì)量要求驗收要求等)

6)對質(zhì)量差的供應(yīng)商,沒有采取糾正措施并跟蹤驗證。

7)沒有在規(guī)定的時間內(nèi)復(fù)審經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商。

8)采購單的修改沒有管理規(guī)定。

9)采購產(chǎn)品的驗證方法不明確,或雖明確但不執(zhí)行。

10)組織或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時,未在采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。

11)對服務(wù)供應(yīng)商(如計量器具檢定供應(yīng)商、委托的檢驗機關(guān)、運輸公司等)等未進(jìn)行評審等控制活動。

5、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.1

1)控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息不全,缺乏作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)指導(dǎo)書不夠詳細(xì)正確而影響產(chǎn)品質(zhì)量。

2)作業(yè)人員的作業(yè)不符合作業(yè)指示。

3)設(shè)備沒有進(jìn)行正常的維護(hù)。

4)工作環(huán)境沒有得到有效控制。

5)對特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點沒有監(jiān)控措施。

6)操作者沒有經(jīng)過培訓(xùn)或培訓(xùn)無記錄。

7)生產(chǎn)過程無計劃管制(如投入、在制、產(chǎn)出的日??刂疲?。

8)失效的圖紙、規(guī)范等還在使用。

9)領(lǐng)用的原材料沒有規(guī)定的標(biāo)識或檢驗狀態(tài)。

10)未規(guī)定產(chǎn)品放行的條件。

11)發(fā)運了型號不正確的產(chǎn)品。

12)貨車運輸公司或船舶運輸公司未經(jīng)評審。

13)對運輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。

14)貨物沒有正確地進(jìn)行標(biāo)識,隨貨文件不完整。

15)沒有規(guī)定交付后(售后服務(wù))的管理措施,或規(guī)定了但未執(zhí)行,或沒有效果。

16)合同規(guī)定的售后服務(wù)未執(zhí)行或執(zhí)行后沒有記錄。

6、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.2

1)未對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。

2)未對確認(rèn)的過程和方法進(jìn)行規(guī)定。

3)過程更改后來進(jìn)行必要的再確認(rèn)。

7、標(biāo)識和可追溯性(標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.3

1)生產(chǎn)中產(chǎn)品無證明其身份的適當(dāng)標(biāo)識(過程卡、隨工單、路線卡等)。相似的物品不易區(qū)分。

2)在有可追溯性的場合,產(chǎn)品標(biāo)識不具有惟一性,無法追溯。

3)可追溯性實施中出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象而無法實現(xiàn)可追溯性。

4)產(chǎn)品標(biāo)識系統(tǒng)過于簡單,或過于繁雜,無法做到使用適宜的方式標(biāo)識產(chǎn)品,不具有可操作性。

5)產(chǎn)品標(biāo)識在使用中消失而未按規(guī)定補加標(biāo)識。

6)產(chǎn)品分割、分裝時,未按規(guī)定將標(biāo)志轉(zhuǎn)移至每一部分。

7)當(dāng)產(chǎn)品有有效期限限制時未對產(chǎn)品作出有效期標(biāo)識。

8)包裝標(biāo)識不符合要求。

9)不合格品未加標(biāo)識。

10)標(biāo)識消失、涂改時有發(fā)生。

11)檢驗狀態(tài)改變了,其標(biāo)識沒有變化。

11)檢驗狀態(tài)規(guī)定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。

12)現(xiàn)場產(chǎn)品無檢驗狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識錯誤。

8、顧客財產(chǎn)(標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.4

1)未對顧客的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。

2)未對顧客的產(chǎn)品進(jìn)行明確標(biāo)識,未作好適當(dāng)隔離。

3)顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時,未記錄并向顧客報告。

4)未將顧客提供的檢測設(shè)備、無形產(chǎn)品(軟件等)納入控制對象。

9、產(chǎn)品防護(hù)(標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.5

1)未按規(guī)定做好包裝運輸標(biāo)志、防護(hù)標(biāo)志。

2)搬運人員未進(jìn)行技能和安全知識培訓(xùn)。

3)未按規(guī)定(組織自行規(guī)定)定期對庫存的進(jìn)行檢查。庫存品出現(xiàn)變質(zhì)損壞。

4)未接包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝作業(yè)。

5)倉庫出人庫管理混亂

6)倉庫賬物不符倉庫混亂,不同產(chǎn)品不能清楚地界定。

7)未按倉庫規(guī)定(如先進(jìn)先出。隔離存放)進(jìn)行。

8)顧客的產(chǎn)品未隔離存放,不能實施追溯。

9)合同的特殊包裝要求未向作業(yè)人員詳細(xì)解釋。

10)包裝材料的供應(yīng)商未經(jīng)批準(zhǔn)。包裝材料未經(jīng)檢查。

11)隨發(fā)文件不完整。

10監(jiān)視和測量設(shè)備的控制(標(biāo)準(zhǔn)條款7.6

1)測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識不是唯一的或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。

2)對自制的測量設(shè)備.無校準(zhǔn)程序。

3)測量設(shè)備超過校準(zhǔn)期.

4)校準(zhǔn)結(jié)果未記錄或記錄不適當(dāng)。

5)使用中的設(shè)備未進(jìn)行系統(tǒng)的管理(如維護(hù)等規(guī)定}。

6)設(shè)備的測量能力與測量要求不一致。

7)測量軟件使用前未經(jīng)確認(rèn)。

8)不對測量設(shè)備,而只對設(shè)備中的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。

9)測量人員不按規(guī)定調(diào)整。


五、測量、分析和改進(jìn)(標(biāo)準(zhǔn)條款:8

1、總則(標(biāo)準(zhǔn)條款8.1

1)監(jiān)視和測量活動不能確保符合性利實施改進(jìn)。

2)未采用統(tǒng)計技術(shù)的需求。

3)統(tǒng)計技術(shù)使用中有錯誤,可能是缺乏培訓(xùn),也可能是無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。

4)數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。

2、顧客滿意(標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.1

1)沒有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。

2)顧客滿意度下降時,未采取改進(jìn)措施。

3、內(nèi)部審核(標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.2

1)未進(jìn)行審核策劃或策劃的內(nèi)容不完整。

2)每次審核時未編制審核計劃。

3)內(nèi)審員未經(jīng)培訓(xùn)或資格證實。

4)內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗證缺乏記錄,或驗證記錄未報告相關(guān)部門及人員,

5)內(nèi)審員與被審核部門有直接責(zé)任關(guān)系。

6)審核的內(nèi)容不充分,流于形式。

4、過程的監(jiān)視和測量(標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.3

1)未確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程。對特殊過程、關(guān)鍵過程未進(jìn)行收視和測量。

2)過程監(jiān)視和測量方法不恰當(dāng)。

5、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.4

1)沒有產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則。

2)監(jiān)視和測量的階段不明確。

3)所有規(guī)定的檢驗未完成,且又未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)就放行了

4)檢驗記錄不全或保存不妥。

5)抽樣檢驗不規(guī)范。

6)檢驗人員不合格。

6、不合格品控制(標(biāo)準(zhǔn)條款8.3)

1)沒有程序或程序不適用。

2)出了不合格品不標(biāo)識。

3)出了不合格品不進(jìn)行處理.或處理的權(quán)限不清

4)返工/返修的產(chǎn)品沒有再次驗證

5)返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清,讓步接收未經(jīng)顧客或授權(quán)人員批準(zhǔn)。

6)組織沒有對售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時的處理措施。

7、數(shù)據(jù)分析(標(biāo)準(zhǔn)條款8.4)

1)數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。

2)數(shù)據(jù)分析沒有提供以下的信息:

顧客滿意;與產(chǎn)品要求的符合性;

過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢;供應(yīng)商(供方)。

3)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時,未實施改進(jìn)活動。

8、改進(jìn)(標(biāo)準(zhǔn)條款8.5

1)未策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過現(xiàn),對持續(xù)改進(jìn)認(rèn)識不清

2)本編制糾正和預(yù)防措施程序

3)對顧客投訴不分析、不處理。

4)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施了但未見記錄。

5)采取預(yù)防措施的根據(jù)和原因不明。

6)未對糾正、預(yù)防措施的實施進(jìn)行評審。

7)未將糾正和預(yù)防措施的狀況提交管理評審